1月15日,匯鴻集團召開2024年度內部審計工作交流研討會。集團黨委書記、董事長楊承明出席會議并講話,各公司審計分管(協管)領導、內審部門負責人及集團審計部全體成員參加了會議。
在集中學習全國和全省審計工作會議的主要精神后,與會各公司匯報了2024年度內審工作成果和2025年內審工作計劃,交流了經驗心得,并對后續工作的開展提出了意見建議。
楊承明充分肯定了集團內審工作成績,在謀劃匯鴻集團2025年審計工作時,楊承明指出,一是充分認識新時代國有上市公司審計工作的重要意義。審計工作的謀劃和開展,要緊密圍繞蘇豪控股集團、匯鴻集團高質量發展的主線,堅決貫徹落實習近平總書記關于審計工作如臂使指、如影隨形、如雷貫耳的具體要求,突出審計工作的政治性、專業性、獨立性和原則性,堅定扛起審計經濟監督“特種部隊”的使命擔當。二是加強審計工作的組織領導。明確一把手責任制,壓實管理責任,精心組織開展審計工作。三是進一步提高審計工作的質量和效率。科學制定審計計劃,聚焦重點領域、關鍵環節;創新審計技術方法,嘗試運用數據分析手段;加強審計質量控制,確保審計工作合法合規。四是深刻把握匯鴻集團發展的重點任務。聚焦上市公司三大功能定位,憑借“離得近、看得清、反應快”的優勢,切實發揮新時代新征程中審計監督“探照燈”作用。五是進一步注重審計結果的應用。以馳而不息的韌勁抓整改,切實做到舉一反三、常抓不懈,努力把整改成果高質量轉化為推動各項工作的新成效。六是持續加強審計工作的隊伍建設。加強集團審計條線的溝通協調,不斷提升審計人員的技能和專職化配備,促進審計信息共享、典型案例分析、多元業態互助。七是強化與外部審計機構的溝通交流。明確內審職責定位,切實發揮外部審計機構作用,體現內審管理的核心價值。
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